Агентский договор бухгалтерия 1С для Украины

  • Автор темы Автор темы putilin
  • Дата начала Дата начала

putilin

New member
Регистрация
27 Фев 2012
Сообщения
7
Реакции
0
Подскажите, пожалуйста, как оформлять в 1С бухгалтерии для Украины агентские договоры.
 
Подскажите, пожалуйста, как оформлять в 1С бухгалтерии для Украины агентские договоры.

Операции-справочник-договора контрагентов,
или при создании-открытии карточки контрагента во вкладке "счета и договора" (автоматом создается "основний договір" с покупателем).
 
Имеется ввиду не просто договор а АГЕНТСКИЙ договор, который подразумлевает оплату услуг деньгами клиента.... И соответственно НДС не наш а клиента и у нас только вознаграждение.
 
Имеется ввиду не просто договор а АГЕНТСКИЙ договор, который подразумлевает оплату услуг деньгами клиента.... И соответственно НДС не наш а клиента и у нас только вознаграждение.

Sorry. По моему, этого сделать нельзя.
 
похоже на схему "трехстороннего договора" или на схему комиссии... но скорее всего придется дорисовывать. В типовом решении такого нет.
 
В базовом функционале всё заложено.
Вариант 1
На каждого Вашего контру заводите два договора:
первый на ваше вознаграждение и НДС и пр.
второй на транзитное бабло.
Если о первом договоре всё понятно, то на втором следует остановиться поподробнее.
Счёт взаиморасчётов у Вас с контрой по чужим деньгам должен быть или 377 или 685 - на усмотрение вашего буха. Т.о. транзитные деньги не будут попадать к Вам в доходы. Лично я рекомендую для этих целей использовать 685.

Вариант 2
В карточке номенклатуры на транзитные услуги в карточке вы указываете счёт, например, 685 и чудово любым первичным документом раскидываете на него бабло. Правда в этом случае у Вас будет возникать необходимость помнить при разнесении банковской выписки, что и на какой счёт должно уйти, т.к. один заход бабла будет вносится в базу двумя строками.
 
С прибылью всё просто, нет реализации от полученных сум - нет и дохода, а вот с НДС это проблематично. По моему счета (377,685 и т.д.) значения не имеют, если ты НДСник, от любых полученных сумм 20% "вынь да положи", не зависимо от кого и на каких условиях эти суммы получены. Наверное нужно как-то по другому.
Прочитайте здесь
У Вас недостаточно прав для просмотра ссылок. Войдите или зарегистрируйтесь.
 
Последнее редактирование:
Почитал Вашу ссылку, с НДС действительно надо облагать всё и счета учёта не влияют на НДС. Это плохо в том плане, если поручение не удалось выполнить в течение одного месяца. Будут "качели" с налоговыми обязательствами.
 
Именно поэтому я и сказал, что тут без документа "Корректировка долга" с видом "перенос задолженности" не обойтись :) А это - схема трехстороннего договора... Тогда и с НДС должно нормально нарисоваться, может быть... читайте здесь там ссылочка есть на ресурс, где подробненько описано... Если подойдет - хорошо. Если нет, то хотя бы будете знать куда копать :)
 
Назад
Сверху