1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

  • Автор темы Автор темы admin
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
У меня еще вопрос: очень срочный. С этой амортизацией, пропустила сдачу фин. звита в статистику (попутала с годовым +40 дней). Что будет, кто сталкивался. И вопрос по его заполнению: сижу туплю: в активе:
на початок звит.року 030 3,2
031 31,1
032 (27,9)
По корректировке на 01.04.11 остаточная ст-ть была 2775 грн., затем в апреле и мае по налоговому учету все самортизировалось тоже на 2775 грн. , т.к. ОС уже по 80 месяцев (компы, столы) а по бух учету продолжает (осталось примерно полгода). В июне я продала частично ОС. У меня автоматом выбивает такое на конец звитного периода:
030 1,9
031 13,3
032 (11,4)
совсем шарики за ролики заехали уже от переживаний 2х2, проверяю 4 ли. Кто подскажет правильно или нет , по каким счетам посмотреть. Может разнеслось не так. непонимаю почему 030 1,9? я уже затуркалась и немогу даже сейчас ответить по какому учету в балансе считает , вроде по б/у помогите, вопрос горящий, т.к. только вспомнила о здаче, хотя уже все зделала (практически
 
Последнее редактирование:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в 1С верс. 7.7 во 2 квартале "убрать" себестоимость товаров в налоговом учете, если по ним была предоплата в 1 квартале??? ((((
Ситуация: в 1 квартале получили предоплату 3240,00 с НДС. В РН ставлю галочку "Учитывать отклонение для налога на прибыль" - на всю сумму с НДС. Рисует Н712 - "-2700,00 грн.". Пока все хорошо, но..... А как же отминусовать себестоимость проданных зап.частей??????????((((((((((((

та же ситуация, отминусовывала в ручную.... думаю потом это доработают, у меня была одна предоплата так мне было несложно, а когда много...:eek:
 
Семен Семеныч! Ну я ж говорю, разные. У меня УТП :o Жаль, мне бы такой перенос очень пригодился.

У меня подпись под этим пунктом "ввод остатков", может там поищите, где у Вас остатки вносятся:(!!!
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в 1С верс. 7.7 во 2 квартале "убрать" себестоимость товаров в налоговом учете, если по ним была предоплата в 1 квартале??? ((((
Ситуация: в 1 квартале получили предоплату 3240,00 с НДС. В РН ставлю галочку "Учитывать отклонение для налога на прибыль" - на всю сумму с НДС. Рисует Н712 - "-2700,00 грн.". Пока все хорошо, но..... А как же отминусовать себестоимость проданных зап.частей??????????((((((((((((

А приход когда был? Если Вы оплачивали в 1-м квартале, а приходовали во 2-м, то в приходной накладной точно так же, как и в расходной. А если у Вас остаток товара на 01.04, то минусовать себестоимость не нужно, поскольку за первый квартал Вы этот товар показали в приросте и, фактически, он в расход не попал, а теперь попадает.
 
У меня подпись под этим пунктом "ввод остатков", может там поищите, где у Вас остатки вносятся:(!!!

Да там куча всяких обменов, выгрузок и т.п., а конкретно перенос с 7-ки отсутствует, к сожалению :rolleyes:
 
Добрый день
1C 8.2
мне нужно чтобы из документа реализация товаров и услуг передавалось значение поля ответственный в регистр накопления взаиморасчеты с контрагентами. Кто может помочб советом ? Буду очень благодарен!

Похоже это не предусмотрено. Есть отчеты с отбором по ответственному, какую именно Вы хотите видеть информацию?
 
Похоже это не предусмотрено. Есть отчеты с отбором по ответственному, какую именно Вы хотите видеть информацию?



да я знаю стандартно нет, но как ето описать. Отчет не подходит, мне нужно ето для дальнейшых манипуляцый
 
У меня еще вопрос: очень срочный. С этой амортизацией, пропустила сдачу фин. звита в статистику (попутала с годовым +40 дней). Что будет, кто сталкивался. И вопрос по его заполнению: сижу туплю: в активе:
на початок звит.року 030 3,2
031 31,1
032 (27,9)
По корректировке на 01.04.11 остаточная ст-ть была 2775 грн., затем в апреле и мае по налоговому учету все самортизировалось тоже на 2775 грн. , т.к. ОС уже по 80 месяцев (компы, столы) а по бух учету продолжает (осталось примерно полгода). В июне я продала частично ОС. У меня автоматом выбивает такое на конец звитного периода:
030 1,9
031 13,3
032 (11,4)
совсем шарики за ролики заехали уже от переживаний 2х2, проверяю 4 ли. Кто подскажет правильно или нет , по каким счетам посмотреть. Может разнеслось не так. непонимаю почему 030 9,9? я уже затуркалась и немогу даже сейчас ответить по какому учету в балансе считает , вроде по б/у помогите, вопрос горящий, т.к. только вспомнила о здаче, хотя уже все зделала (практически

Будет штраф за несвоевременную сдачу. А может и не будет, как повезет. Я как-то отделалась пачкой бумаги (тоже с годовой сдачей перепутала :eek:)

По основным с налоговым не сравнивайте. Берите чисто бух учет: 031 - первисна на начало минус, что продали. 032 - амортизация за весь период, сюда же пойдет и списанный износ по продаже, 030 - разница
 
да я знаю стандартно нет, но как ето описать. Отчет не подходит, мне нужно ето для дальнейшых манипуляцый

Это вопрос к программистам. Я как практикующий бухгалтер могу Вас заверить, что можно получить любую информацию на основании того, что заложено в программе изначально. Если же Вас не устраивает по каким-либо причинам то, что есть - дописывайте.
 
А приход когда был? Если Вы оплачивали в 1-м квартале, а приходовали во 2-м, то в приходной накладной точно так же, как и в расходной. А если у Вас остаток товара на 01.04, то минусовать себестоимость не нужно, поскольку за первый квартал Вы этот товар показали в приросте и, фактически, он в расход не попал, а теперь попадает.
в очередной раз вы правы и добавить нечего. :p
 
Будет штраф за несвоевременную сдачу. А может и не будет, как повезет. Я как-то отделалась пачкой бумаги (тоже с годовой сдачей перепутала :eek:)

По основным с налоговым не сравнивайте. Берите чисто бух учет: 031 - первисна на начало минус, что продали. 032 - амортизация за весь период, сюда же пойдет и списанный износ по продаже, 030 - разница
спасибо, тогда все правильно, а то совсем уже затуркалась, кофе оказало большую услугу, и мозги пришли на место, это же надо в балансе тулить налоговую амортизацию :eek:
 
в очередной раз вы правы и добавить нечего. :p

Боюсь, что добавит налоговая. Как увидит сплошные убытки, так и начнет добавлять. У меня из-за переходных остатков минус тот еще, даже не знаю, что делать. В налоговой намекают, пока еще :rolleyes:, что прибыль маленькая, а тут вообще минус. Показывать нельзя, справку не дадут за 3 кв., "потерять" считаю опасным, вдруг потом с исправлениями проблемы. Вот сижу до сих пор, медитирую :confused: А Вы говорите я права, а кому это надо :rolleyes:
 
Боюсь, что добавит налоговая. Как увидит сплошные убытки, так и начнет добавлять. У меня из-за переходных остатков минус тот еще, даже не знаю, что делать. В налоговой намекают, пока еще :rolleyes:, что прибыль маленькая, а тут вообще минус. Показывать нельзя, справку не дадут за 3 кв., "потерять" считаю опасным, вдруг потом с исправлениями проблемы. Вот сижу до сих пор, медитирую :confused: А Вы говорите я права, а кому это надо :rolleyes:

смешно, но я вчера тоже пыталась "потерять" безнадегу, и в 2010 и в 1 кв. а разница приличная, всеми способами, видно блин... пока не сдала прибыль думаю что делать, если надумаете пишите в личку :-)
 
kuzovova, теперь у меня вопрос. В декларации по прибыли в какую строку Вы поставили с зарплаты взносы 06.2.9 или 06.2.11?
 
Боюсь, что добавит налоговая. Как увидит сплошные убытки, так и начнет добавлять. У меня из-за переходных остатков минус тот еще, даже не знаю, что делать. В налоговой намекают, пока еще :rolleyes:, что прибыль маленькая, а тут вообще минус. Показывать нельзя, справку не дадут за 3 кв., "потерять" считаю опасным, вдруг потом с исправлениями проблемы. Вот сижу до сих пор, медитирую :confused: А Вы говорите я права, а кому это надо :rolleyes:

kuzovova, теперь у меня вопрос. В декларации по прибыли в какую строку Вы поставили с зарплаты взносы 06.2.9 или 06.2.11?

только в 06.2.11!!!

социальные внески, кстате вы в балансе расписывали строки 090: говорят надо было вывести отдельно 091 и 092 з/п и соц. внески?
 
с арендой офиса посложне - пока помню напишу может комуто надо, только в 06.2.3
 
а прибыль по деке должна сходится с 2-м. У меня типа такого: по 2-м. прибыль 40000 (за полугодие), а заплаченого налога на прибыль (в 1 кв.-1300, а во втором грн.400) т.е. полное несоответствие
 
только в 06.2.11!!!

социальные внески, кстате вы в балансе расписывали строки 090: говорят надо было вывести отдельно 091 и 092 з/п и соц. внески?

я баланс в последний день "лепила". У меня в консультации написано 091: Вписується конкретна назва податку, що відображається в р.090, і відповідна сума (єдиний и т.д.), а 092: з П(С)БО 25 не зрозуміло, які саме показники наводяться в цьому рядку :D Вот так и сдала, а теперь жду, а чего же будет :eek:
 
а прибыль по деке должна сходится с 2-м. У меня типа такого: по 2-м. прибыль 40000 (за полугодие), а заплаченого налога на прибыль (в 1 кв.-1300, а во втором грн.400) т.е. полное несоответствие

:D а мне проще, у меня баланс убыточный, а дека, пока не знаю: если убытки, то сойдется, а если прибыль, проще будет объяснять ;)
 
я баланс в последний день "лепила". У меня в консультации написано 091: Вписується конкретна назва податку, що відображається в р.090, і відповідна сума (єдиний и т.д.), а 092: з П(С)БО 25 не зрозуміло, які саме показники наводяться в цьому рядку :D Вот так и сдала, а теперь жду, а чего же будет :eek:

раз приняли, то уже ничего, там же в том числе: ну не расписали прям таки :D
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху