с арендой офиса посложне - пока помню напишу может комуто надо, только в 06.2.3
ага, у меня аренда склада, куда прилепить?
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
с арендой офиса посложне - пока помню напишу может комуто надо, только в 06.2.3
ага, у меня аренда склада, куда прилепить?
аренда направленная на управление и обслуживание предприятия- АВ 06.2.3
сбыта- 06.3.9
пр-во 06.1.5
заправка картриджей06.2.12
У меня проблема: надо инвентаризационная опись или ведомость в налоговую (даже не знаю что именно, что надо здавать?) не принимают деку без нее и приказа. Так вот не знаю что писать в фактическое наличие на 01.04.11 (это кол-во 7 гр., а стоимость-8 гр. какая? видимо остаточная после корректировки)
и в численность по данным бкхгалтерского учета на 01.04.11 - это какая стоимость (балансовая на момент ввода в эксплуатацию, по идее она не менялась, или все же остаточная на 01.04.11 и они должны быть равны( имею ввиду гр8=гр10) КААК????
у меня только 10Мы сегодня сдавали, ничего пока не требовали. Если они требуют, пусть скажут, что им именно нужно. Думаю в этом случае нужно сделать типовый акт инвентаризации ОЗ, какой там утвержден Минфином, я вообще еще ничего не делала. Фактическое наличие - это остаток по счетам 10, 11, 12. Фишка инвентаризации, думаю, в том, что бы выявить ОС, которые уже как бы пора бы списать и т.д. что бы уменьшить аморт.расходы.
Мы сегодня сдавали, ничего пока не требовали. Если они требуют, пусть скажут, что им именно нужно. Думаю в этом случае нужно сделать типовый акт инвентаризации ОЗ, какой там утвержден Минфином, я вообще еще ничего не делала. Фактическое наличие - это остаток по счетам 10, 11, 12. Фишка инвентаризации, думаю, в том, что бы выявить ОС, которые уже как бы пора бы списать и т.д. что бы уменьшить аморт.расходы.
у меня только 10
Дт.31070,40 (на начало периода балансовая ст-ть)
Кт 17777,00 (продажа-списание в 2 кв. ОС)
Дт 13293,40 (остаток на конец периода)
выходит точно так же как я в балансе указывала в строке 030,031,032? так непойму зачем налоговой бух учет, я думала что им остаточную надо после корректировки на 01.04.11? если есть Бест Звит, а оттуда в ехель не импортирует, загляните в документ под таким номером: PINV1101 Ф№ инв-1 что Вы посоветуете, а то может у меня сказывается ночное недосыпание, и немогу нормально истолковать свой стопор.
Я думала цели проведения инвентаризации основных средств по состоянию на 01 апреля 2011г. - это определение:
1) перечня объектов основных средств, прочих необоротных и нематериальных активов для налогового их учета в разрезе соответствующих групп, оговоренных п. 145.1 НКУ;
2) стоимости таких объектов, которая будет подлежать «налоговой» амортизации в условиях действия положений раздела III НКУ.
Люди, что за паника! Где это требуют описи, приказы и т. д. при сдаче де-ки? В какой налоговой???? Все мои знакомые сдают без проблем !!!!
та же ситуация, отминусовывала в ручную.... думаю потом это доработают, у меня была одна предоплата так мне было несложно, а когда много...![]()
А приход когда был? Если Вы оплачивали в 1-м квартале, а приходовали во 2-м, то в приходной накладной точно так же, как и в расходной. А если у Вас остаток товара на 01.04, то минусовать себестоимость не нужно, поскольку за первый квартал Вы этот товар показали в приросте и, фактически, он в расход не попал, а теперь попадает.
Приход был 01.04 - тут все понятно, заходим в приход и корректируем на сумму отклонения. А вот по-поводу остатка на 01.04. - на семинарах и консультациях нам упорно рассказывали - если нет ВД во 2 кв, то и ВР не должно быть, т.е. я так понимаю надо убирать себестоимость. Хотя, если честно, мы уже так запутались в этих схемах....
А, ну да. Просто, если (вот удача!) нет разногласий между налоговым новым методом и бухгалтерским учетом ОС, то инвентаризация будет обычная. Тобишь проверить наличие и т.д. Завтра скину консультацию по инветаризации, у меня где-то была. Там есть ведомость для фиксации вот этих всех различий.
у меня только 10
Дт.31070,40 (на начало периода балансовая ст-ть)
Кт 17777,00 (продажа-списание в 2 кв. ОС)
Дт 13293,40 (остаток на конец периода)
выходит точно так же как я в балансе указывала в строке 030,031,032? так непойму зачем налоговой бух учет, я думала что им остаточную надо после корректировки на 01.04.11? если есть Бест Звит, а оттуда в ехель не импортирует, загляните в документ под таким номером: PINV1101 Ф№ инв-1 что Вы посоветуете, а то может у меня сказывается ночное недосыпание, и немогу нормально истолковать свой стопор.