Все об НДС

Оля-ля

New member
Все кто сталкиваются с проблемами учета и предоставления отчетности по НДС давайте обсуждать наши вопросы на данном форуме.
 
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать- легковой автомобиль. Налоговый кредит (НК) по налоговой накладной поставщика за бензин проводим на полную сумму, расход бензина в зимний период сверх норм, как поступаете. Нормы используем те, что указаны продавцом авто для данной модели. Думаю, что на сумму сверх норм необходимо в месяце списания выписывать себе НН на НО. В НКУ ничего не нашла, но скорее всего налоговики будут расценивать этот перерасход, как использование в не хозяйственной деятельности.
 
Приказом по предприятию в случае низких температур в зимнее время можно утвердить повышающий коєффициент к расходу топлива в соответствии с приказом №43 от 10.02.1998г. А так сверхнормативное списание ГСМ действительно считается нехоз. дея-тью со всеми вытекающими последствиями. А так в ВОБУ за 2012г. не помню в каком номере есть статья по-поводу норм расхода на новые авто, которые вступают с 01.03.2012г.
 
Я сделала приказ, т.к. в учетной политике есть такой пункт, достаточно ли этого? Сомневаюсь... корректировать или нет НК, для зимнего времени есть к п. 3.1 "Примітка 1. Надбавка запроваджується після встановлення протягом не менш як трьох днів на восьму годину ранку температури в межах певного діапазону (за зведенням територіального підрозділу державної служби гідрометеорології або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих) з першого дня встановлення температури...", а как потом это подтверждать?
 
Ну как - создаете комисию, минимум из 3 чел., ну и измеряете , все документируете актом (по-моему так когда-то делала, подзабыла).
 
на скільки я памятаю...давно трохи було.., в нормах є ..списання палива в зимовий і літній період ..почитайте в характеристиках авто...там десь було..особливо в нових авто..в зимовий період..і в літній на кондиціонер...
 
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать- легковой автомобиль. Налоговый кредит (НК) по налоговой накладной поставщика за бензин проводим на полную сумму, расход бензина в зимний период сверх норм, как поступаете. Нормы используем те, что указаны продавцом авто для данной модели. Думаю, что на сумму сверх норм необходимо в месяце списания выписывать себе НН на НО. В НКУ ничего не нашла, но скорее всего налоговики будут расценивать этот перерасход, как использование в не хозяйственной деятельности.

http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=396332-24012012-0.htm&code=v0036733-12
 

Вложения

Приложение к распоряжению Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р
Методические рекомендации нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов)
Работа автотранспорта в городах с населением:

свыше 3 млн. человек - до 25%;
от 1 до 3 млн. человек - до 20%;
от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;
от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров - 10%

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) - до 10%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, - до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.

При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля - до 7% от базовой нормы.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
 
Добрый день !!!
Ув. коллеги , помогите пожалуйста разобраться,в такой ситуации :
Речь пойдёт об определении первого события при расчёте ндс .
1С 8.3 Бухгалтерия для Украины, ндс при расчётах введётся в разрезе счетов,
в рамках одного и того же договора есть два счёта на одном висит Кт С-до т.е. предоплата, а по второму с-до 0. И вот по этому второму счёту происходит отгрузка, программа чётко определила её как первое событие , это в то время что по данному договору есть ещё один счёт с предоплатой . А покупатель ведёт учёт ндс по договорам, и сейчас выходит он прав , а я нет. Но я с этим не согласен, мне кажется ,что это реально обосновать нормативно, о чём очень прошу у Вас помощи.
 
Назад
Сверху