1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

  • Автор темы Автор темы admin
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
В форму 2-м Фин. отчет в строку 080 "себестоимость реализованной продукции" тулит проводки Дт 92 кт 13 ??????????????????????????????? Я что-то не понимаю?

А еще показатель в строке 080 не должен быть в скобочках??????????????????? Это по финансовому отчету малого предприятия по ПсБУ 25
 
Последнее редактирование:
В форму 2-м Фин. отчет в строку 080 "себестоимость реализованной продукции" тулит проводки Дт 92 кт 13 ??????????????????????????????? Я что-то не понимаю?

А еще показатель в строке 080 не должен быть в скобочках??????????????????? Это по финансовому отчету малого предприятия по ПсБУ 25

Я буду только на выходных разбираться, сейчас надо НДС здать. вот инструкция по заполнению фин.звита http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx там внизу додатки 1 и 2 есть (если надо)
 
Последнее редактирование:
Вопрос не в тему, но может подскажите какие отчеты здают юрики на общей системе (малое предприятие): может что нового? раньше здавала
Статистика 1-опт месячный, квартальный.
Фин вит субъекта пидпр.дияльн. ф. 1-м
Един.Соц. внесок
НДС
Прибыль
1-ДФ
НДФЛ (отменили)
Коммунальный (отменили)
может чтото еще? вроде еще надо с прибылью здавать фин.звит ф-1м. Это тот же что и в статистику или какой то другой бланк)?

Да, все правильно. В статистику каждый свой наборчик отчетов сдает. основные ф 1-м и ф-2м. Это основные отчеты, если нет ресурсов своих - земля, вода, например
 
Я продала ОС в 2 кв. уже полностью самортизированные. Проставила минимаьную цену. У меня в додатке 5 к декларации о НДС в налоговых обязательствах -постачання необоротних активов - обсяг поставки 824 и сумма ПДВ 165. Кто знает я должна эту стоимость отдельно заплатить, или еще есть какой -то додаток на основании чего я должна уплатить? и вообще должна ли? кто сталкивался или есть какие то соображения подскажите пожалуйста.
 
Я продала ОС в 2 кв. уже полностью самортизированные. Проставила минимаьную цену. У меня в додатке 5 к декларации о НДС в налоговых обязательствах -постачання необоротних активов - обсяг поставки 824 и сумма ПДВ 165. Кто знает я должна эту стоимость отдельно заплатить, или еще есть какой -то додаток на основании чего я должна уплатить? и вообще должна ли? кто сталкивался или есть какие то соображения подскажите пожалуйста.

Эта цифра у Вас должна быть отражена в стоке 1 декларации в общей сумме, а в Д5, она расшифровуется: "У тому числі" по строке Усього за місяць (рядок 1 декларації) у тому числі: постачання необоротних активів
 
Эта цифра у Вас должна быть отражена в стоке 1 декларации в общей сумме, а в Д5, она расшифровуется: "У тому числі" по строке Усього за місяць (рядок 1 декларації) у тому числі: постачання необоротних активів
Спасибо большое, я уже разобралась. Сделала дополнительную работу- пересчитала вручную : декларацию по НДС=Д5=реестру выданных НН. И поняла что это действительно: в том числе. Тем более там написано, а я в упор НЕ ВИДЕЛА. Ну это уже мараз совсем со мной. Извините за тупость. Зато лишний раз все пересчитала и проверила.:p:D
 
Ура! Я сегодня все сдала!!!!!!
В налоговой ПУСТО как никогда. В электронном виде даже не спросили, хотя я сделала.
 
Спасибо большое, я уже разобралась. Сделала дополнительную работу- пересчитала вручную : декларацию по НДС=Д5=реестру выданных НН. И поняла что это действительно: в том числе. Тем более там написано, а я в упор НЕ ВИДЕЛА. Ну это уже мараз совсем со мной. Извините за тупость. Зато лишний раз все пересчитала и проверила.:p:D

Нормально. Тут иногда начинаешь проверять, а правда ли 2*2=4 :eek:
 
Ура! Я сегодня все сдала!!!!!!
В налоговой ПУСТО как никогда. В электронном виде даже не спросили, хотя я сделала.

Приношу самые искренние поздравления! У меня еще даже НДС никак: не могу решить, показывать минус или нет :D А как у Вас с прибылью, 98-й счет есть? Включали в расходы? Что пишет Налоговый кодекс?
 
Приношу самые искренние поздравления! У меня еще даже НДС никак: не могу решить, показывать минус или нет :D А как у Вас с прибылью, 98-й счет есть? Включали в расходы? Что пишет Налоговый кодекс?

Спасибо за поздравления!!!!! И Вам удачно всё сдать, без проблем! Нет, не включала 98-й счет в расходы. Сейчас все равно финотчетность не сходится с декларацией, т.к. периоды разные. Самое время подчищать хвосты, пока не одинаковые остатки и результаты
 
Последнее редактирование:
а вы проводили закрытие 8 и 9 счетов = документом финансовые результаты??? или вернее у меня написано: закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)?

И если у меня раньше был класс 9, я же ничего не нарушаю если его оставлю. Не очень хочется переходить на 8 ???
 
а вы проводили закрытие 8 и 9 счетов = документом финансовые результаты??? или вернее у меня написано: закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)?

И если у меня раньше был класс 9, я же ничего не нарушаю если его оставлю. Не очень хочется переходить на 8 ???

А кто сказал, что Вы ДОЛЖНЫ перейти на 8-й класс?
 
А кто сказал, что Вы ДОЛЖНЫ перейти на 8-й класс?

1) та на одном форуме прочитала инфо что (цитирую)
""Затраты отражаемые на счетах 8 класса сгруппированы по элементам (материальные, оплата труда и т.д.), а 9 класса - по деятельности (операционной, финансовой и т.д.), к нему не относятся малые предприятия. По возможности с 01.04.11 кто не относится к 9 классу надо перейти на 8. но если перехода как такового не будет, то это не наказуемо ""
Чтобы это могло значить - у меня все время был только 9 класс и малое предприятие - ТОВ-на общей системе ? Все время думала что счета класса 9 "Расходы деятельности" ведутся всеми предприятиями, кроме субъектов малого предпринимательства, а также других организаций, деятельность которых не направлена на ведение коммерческой деятельности. Я так подозреваю что там чтото напутали с советами, ведь вроде бы не было никаких указаний на изменение классов.?

2) и еще раз продублирую свой вопрос еще пока актуальный: нужно ли закрывать кроме фин. результатов (ежемесячно) еще и закрытие общепроизводственных затрат (счет 91) там же в фин.результатах?
 
Последнее редактирование:
та на одном форуме прочитала инфо что (цитирую)
к 9 классу не относятся малые предприятия, и все затраты идут по виду деятельности. По возможности с 01.04.11 кто не относится к 9 классу надо перейти на 8. но если перехода как такового не будет, то ничего страшного. Чтобы это могло значить?

и еще раз продублирую свой вопрос еще пока актуальный: нужно ли закрывать кроме фин. результатов (ежемесячно) еще и закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)?

Если остатки на 91-м счете есть, то нужно, конечно. Если нет остатков, то не надо. Иначе баланс не сойдется.
 
подскажите пожалуйстаочень срочно надо.... а обязательно ли услуги банка (комиссия за рко) вносить в реестр нал.накл. чтоб потом отразить в расходах: услуги банка . Или можно в расходах показывать а в реестр невносить?
 
подскажите пожалуйстаочень срочно надо.... а обязательно ли услуги банка (комиссия за рко) вносить в реестр нал.накл. чтоб потом отразить в расходах: услуги банка . Или можно в расходах показывать а в реестр невносить?

А у Вас вопрос только по РКО? Если следовать нормам налогового кодекса, там нужно отражать все расходы без НДС: покупка, зарплата и т.д. по ст.196. Но, если честно, я на это дело э-э-э..., ну вобщем не отражаю, так как у меня банк снимает за каждую платежку по 2,50, а этих платежек бывает по десятку в день.
Встречный вопрос: а почему у Вас этот вопрос возник?
 
А у Вас вопрос только по РКО? Если следовать нормам налогового кодекса, там нужно отражать все расходы без НДС: покупка, зарплата и т.д. по ст.196. Но, если честно, я на это дело э-э-э..., ну вобщем не отражаю, так как у меня банк снимает за каждую платежку по 2,50, а этих платежек бывает по десятку в день.
Встречный вопрос: а почему у Вас этот вопрос возник?
Что самое интересное я тоже знаю что там надо было много чего туда вносить, но по тойже причине не вносила ( у меня воще платежки по 1 грн.) но вот когда появилась новая дека, а там все так красиво расписано: отдельно услуги банка, отдельно транспорт, зп , и т.д. то у меня и возник такой вопрос а вдруг я поставлю на затраты это все а если не вношу в реестр то может признают мои затраты не правомерными. Либо оштрафуют ненароком. Думаю пока для сдачи НДС еще день есть может впишу общей суммой за 3 месяца РКО. Но на др. форуме сказали дословно : можно в расходах показывать а в реестры не вносить. В разделе по налогу на прибыль ничего не говорится о привязке к реестру НН."
 
Что самое интересное я тоже знаю что там надо было много чего туда вносить, но по тойже причине не вносила ( у меня воще платежки по 1 грн.) но вот когда появилась новая дека, а там все так красиво расписано: отдельно услуги банка, отдельно транспорт, зп , и т.д. то у меня и возник такой вопрос а вдруг я поставлю на затраты это все а если не вношу в реестр то может признают мои затраты не правомерными. Либо оштрафуют ненароком. Думаю пока для сдачи НДС еще день есть может впишу общей суммой за 3 месяца РКО. Но на др. форуме сказали дословно : можно в расходах показывать а в реестры не вносить. В разделе по налогу на прибыль ничего не говорится о привязке к реестру НН."

Насчет оштрафуют, можете даже не сомневаться, не за это, так за другое. Нет в законе ни одного пункта, что строки декларации должны соответствовать строкам реестра, а вот штраф за неправильное составление - это пожалуйста, а то, что как правильно его составлять, никто не знает. Зато уже не один раз мелькает уведомление налоговой, о том, что с 1 июля штраф 1 грн не действует :rolleyes:
Между прочим, все, что Вы укажите в реестре без НДС, в декларации по НДС отражается тоже, в строке 11.2.
 
Насчет оштрафуют, можете даже не сомневаться, не за это, так за другое. Нет в законе ни одного пункта, что строки декларации должны соответствовать строкам реестра, а вот штраф за неправильное составление - это пожалуйста, а то, что как правильно его составлять, никто не знает. Зато уже не один раз мелькает уведомление налоговой, о том, что с 1 июля штраф 1 грн не действует :rolleyes:
Между прочим, все, что Вы укажите в реестре без НДС, в декларации по НДС отражается тоже, в строке 11.2.

Да,да,да сталкивалась уже с этим в марте (хорошо, что еще до 01.04) покупали лицензию на бЕСТ-ЗВИТ (ОКАЗАЛИСЬ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ндс. тАК ИХ ТУДА И записала. :D
Насчет штрафов - поддержываю на все 100%. Точно найдут за что штрафовать, только попозжее - они и сами еще не в курсе, а вот когда лазейки нарисуют себе, тогда только и будем успевать "недавати хабара". Тьфу, тьфу, тьфу и никому не желаю
 
Здравствуйте, у меня вопрос касательно установки программы. 1С 7.7 совместима с Windows7? При загрузке информационной базы выдает сообщение "Порядок сортировки баз данных отличается от системного".?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху