1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

  • Автор темы Автор темы admin
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
mbatrun, на самом деле не за что, у меня, к сожалению, конфигурация не комплексная, может быть и решили бы Вашу проблему, а так... Есть еще форум на pro1c.org.ua, там много решается проблем, но очень много хамства. Посмотрите, может повезет. Удачи.
 
Нет дублирующихся ((( :(
Есть. Программа зря не скажет.
Дело в том, что обработке обновления релиза неизвестны затраты, ДОБАВЛЕННЫЕ ВАМИ (и имеющие такие же коды). Вот и пытается она создать группу (кажется) затрат с кодом 17, а у Вас уже такой код есть.
Я изменил этот код у имеющегося реквизита справочника и всё пошло нормально.
Попробуйте.
P.S. Код 17 - это для "Бухгалтерского учета". Откройте в конфигураторе обработку "Обновление релиза" и там увидите, какой код она (обработка) пытается создать. Его и исправьте.
Удачи. :)
 
ни 104 на 106 ни 106 на 104 пишет так
: не задан метод расчета износа. Износ не начислен!
: не задан счет затрат или вид затрат. Износ не начислен!

и считает баснословную остаточную стоимость

Не знаю даже Вашего имени но чисто человеческое спасибо за помощь, я еще подумаю. может завтра решу и с новыми вопросами обращусь. а нет напишу как вышла из этой ситуации

з.ы. да все затраты остались в карточке, но почему то такое пишет...

Лучше не менять счета в текущем элементе, а создать новый с другим счётом учёта (т.е. тот, что на 106 таким и оставить, а создать точно такой же только со счётом 104), а затем ручками проводку Дт 104 (субконто "новый элемент") Кт 106 (субконто "Старый элемент") - так перекинуть первоначальную стоимость, а затем и износ уже начисленный Дт 131 (субконто "Старый элемент") Кт 131 (субконто "Новый элемент")
 
Лучше не менять счета в текущем элементе, а создать новый с другим счётом учёта (т.е. тот, что на 106 таким и оставить, а создать точно такой же только со счётом 104), а затем ручками проводку Дт 104 (субконто "новый элемент") Кт 106 (субконто "Старый элемент") - так перекинуть первоначальную стоимость, а затем и износ уже начисленный Дт 131 (субконто "Старый элемент") Кт 131 (субконто "Новый элемент")

А ЗАЧЕМ засорять спавочник, если можно просто поменять счет учета?
 
Вопрос по ОС.
Налоговый учет - все правильно - остаточную стоимость на 01.04.11 делит на количество оставшихся для амортизации месяцев месяцев,
а бух.:
первоначальную стоимость делит на все количество месяцев амортизации.
А разницу между налоговой и бух. амортизацией относит на 791 сч.???
У меня в бух. раньше был налоговый метод амортизации.
Может кто подскажет как исправит это?

И что такое добавлено в справочнике : ставки, связанные с ОС и НМА:
Стоимость произв. ОС, которую можно отнести на затраты
Амортизационный налог
 
Последнее редактирование:
Вопрос по ОС.
Налоговый учет - все правильно - остаточную стоимость на 01.04.11 делит на количество оставшихся для амортизации месяцев месяцев,
а бух.:
первоначальную стоимость делит на все количество месяцев амортизации.
А разницу между налоговой и бух. амортизацией относит на 791 сч.???
У меня в бух. раньше был налоговый метод амортизации.
Может кто подскажет как исправит это?

И что такое добавлено в справочнике : ставки, связанные с ОС и НМА:
Стоимость произв. ОС, которую можно отнести на затраты
Амортизационный налог

У меня была такая же проблема. Поменяла с налогового метода на прямолинейный. Намучалась, но вывела на одинаковые результаты. Я об этом уже много выше писала. Пишите в личные сообщения
 
вопрос по 287,
Прочитала Ваши комментарии по ОС, которые были ранее, поняла только то, что у Вас все получилось !!!???
 
Здравствуйте
У меня стоит 1С 8.2 ред 1.2.1.5
При проведении документа закрытие месяца, выдает сообщение: "Для об'єкта Ноутбук Lenovo IdeaPad G550-20023 не вказані способи відображення витрат по амортизації", и амортизацию не считает. Где его можно поменять, уже "облазила" всю 1С-ку
 
Здравствуйте, прошу помочь разобраться в следующем:
Как, (каким документом (проводкой) отразить в 1С8 редакция 1.2 следующие операции, так чтобы по ним автоматически заполнялась декларация на прибыль:
1) 03.10.1 условно начисленные проценты на суму возвратной финансовой помощи, которая не возвращена на конец отчетного квартала
2) 03.12 сумма возвратной финансовой помощи, полученной в отчетном периоде от неплательщиков налога на прибыль которая не возвращена на конец отчетного периода. (должна включаться в доходы).
Проблема (как мне кажется) в том, что доходы и затраты в налоговом учете формируются в 1С бухгалтерскими проводками по счетам 7 и 9. В первом случае вообще никаких проводок в бухучете не делается, во втором тоже не понятно.
 
Обновление стандартной конфигурации 7.7

Подскажите, кто знает:
после обновления стандартной Бухгалтерии 7.7 (для Украины) на 287 релиз, при открытии конфигурации выдается сообщение "программа не может работать в этой конфигурации" (что-то в этом роде) - можно ли это исправить?
 
Последнее редактирование:
Подскажите, кто знает:
после обновления стандартной Бухгалтерии 7.7 (для Украины) на 287 релиз, при открытии конфигурации выдается сообщение "программа не может работать в этой конфигурации" (что-то в этом роде) - можно ли это исправить?
А можна конкретніше яка саме точно помилка? І взагалі обнови платформу на 27 реліз.
 
Подскажите плиз, мне бы хотелось перейти с версии 7.7 на 8.2, что мне делать с базой как ее конвертнуть, или есть программа для этого. Жду ваших комментариев. Спасибо !!!
 
Здравствуйте
У меня стоит 1С 8.2 ред 1.2.1.5
При проведении документа закрытие месяца, выдает сообщение: "Для об'єкта Ноутбук Lenovo IdeaPad G550-20023 не вказані способи відображення витрат по амортизації", и амортизацию не считает. Где его можно поменять, уже "облазила" всю 1С-ку

Если не хочет считать начиная с апреля 2011р. то попробуйте создать документ "Операция (бух. и нал. учет)", в нем выберите Коректування регістрів, затем на закладке "Відомості" поставьте флажок напротив "Способи відображення витрат по амортизації ОЗ (бухгалтерський облік)" и ОК. Теперь на соответствующей закладке устанавливайте способ, который нужен и проводите.
 
Подскажите , как в 287 релизе виды затрат привязать к декларации о прибыли
 
Подскажите плиз, мне бы хотелось перейти с версии 7.7 на 8.2, что мне делать с базой как ее конвертнуть, или есть программа для этого. Жду ваших комментариев. Спасибо !!!

7.7 для бухгалтера намного удобнее. Остатки переносятся обработкой , но сколько в 8.2. нужно сделать настроек, чтобы она работала нормально - это ужас Я пытаюсь сама разобраться - очень тяжело, хотя
7.7 тоже изучала сама и было намного легче
 
В 287 релизе не заполняется налоговая декларация. Как это исправить?
 
7.7 для бухгалтера намного удобнее. Остатки переносятся обработкой , но сколько в 8.2. нужно сделать настроек, чтобы она работала нормально - это ужас Я пытаюсь сама разобраться - очень тяжело, хотя
7.7 тоже изучала сама и было намного легче
НУ и все же не без этого, так как обновления могут закрыть на 7.7, в связи с устаревшим программным обеспечением по сравнению с 8.2. Но естественно я с этим не согласен(старый друг лучше новых двух). И я считаю это бредом.
 
НУ и все же не без этого, так как обновления могут закрыть на 7.7, в связи с устаревшим программным обеспечением по сравнению с 8.2. Но естественно я с этим не согласен(старый друг лучше новых двух). И я считаю это бредом.

Может вы и правы - попробуете поделитесь впечатлениями
Интересно, как быстро можно разобраться с теми заморочками, что там есть даже в таких простых операциях, как начисление и выплата зарплаты. Я два дня разбиралась на маленькой фирме (1 человек) с начислением
зарплаты. Правда я не нашла для 8.2 нормального руководства пользователя. Все -методом "тыка"
 
НУ и все же не без этого, так как обновления могут закрыть на 7.7, в связи с устаревшим программным обеспечением по сравнению с 8.2. Но естественно я с этим не согласен(старый друг лучше новых двух). И я считаю это бредом.
У меня есть подруга которая довольно быстро настроилась работать в 8.2
но когда фирма платит, то приходят через день программисты и делают все настройки,обновления и дают консультации а у меня маленькие фирмы и во всем приходится разбираться самой, хотя программа лицензионная
 
Я работаю и в 7-ке, и в 8-ке. Начинала с 8.1, сейчас пришлось перейти на 8.2. Может, по-этому мне легче. Хотя, согласна с Вами, немного помучиться пришлось, конечно больше из-за нехватки времени. Правда при переходе с 7-ки на 8-ку раньше были бесплатные курсы, если, конечно. лицензия. Если фирма небольшая и простенькая, услуги там или небольшой товарооборот, 7-ка проще. Но вот если посерьезнее, у меня огромнейший товарооборот, 8-ка незаменима, там СКОЛЬКО возможностей...
К тому же мы ведь люди, должны развиваться, правда? Думаю, для бухгалтера знание 8-ки - это большой плюс, Вы так не считаете?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху