Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Подскажите, плиз, в какую строку деки по прибыли писать сумму затрат ликвидированого во 2-м кв-ле ОС по решению налогоплательщика (в амортизацию или есть какая-то строка???
Подскажите, пожалуйста, в декларацию по прибыли (релиз 288) тянет с базы только износ начисленный на ОС введенные в эксплуатацию во в 2 квартале 11г., а остальной износ почему -то игнорирует! Что необходимо сделать?
Скажите пожалуйста, Нужно провести корректировку в разрезе всех Ос, даже тех, для которых ничего не изменяется?
elenka, Спасибо!
А подскажите при проведении корр. документа формируются проводки только по налоговому учету (а на какой счет он сформирует по налоговому учету?)
ст.146.16 налогового кодекса ...у витрати 06.5.16
При этом НДС надо корректировать?
Надо - стаття 188.1 ПКУПри этом НДС надо корректировать?
Подскажите6, плиз, торможу: МШП (22 счет) - єто группа 11 по ОС??
вопрос по 287, Я списала МШП во 2-м кв-ле (ввела в эксплуатацию), куда они должны попасть в де-ке???
elenka, Подскажите, пожалуйста. При проведении документа корр. ОС, износ в налоговом учете считает правильно (Например 40,00грн), а в БУ по таким ОС в которых я увеличила срок эксплуатации формирует 2 проводки: правильный износ Д949 К 131 -40,00грн, но еще сумму Д 791 К 131 -0,88грн. Почему получается в БУ 40,88?