1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

  • Автор темы Автор темы admin
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
А просто в расходы, смотря куда были списаны админ, или на сбыт, или общепроизводственные, или інші. Что это было?
Если на производство, то попадет в себестоимость и с ней потом при списании продукции в расходы

А куда канцтовары вы отнесли ???:confused:
 
вопрос по 287, модули менять мне не подходит, скажите пожалуйста, а какой еще вариант есть? Я читала Ваши сообщения и ост на 26 странице, но ничего не нашла, или я наверно невнимательно читала?!
 
вопрос по 287, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала? Корр Ос на 01.04 сделала, в Ну износ посчитал и в декларацию правильно подтянулся!
 
вопрос по 287, модули менять мне не подходит, скажите пожалуйста, а какой еще вариант есть? Я читала Ваши сообщения и ост на 26 странице, но ничего не нашла, или я наверно невнимательно читала?!

Могу Вам сказать одно: в 1С после корректировки амортизация считается неправильно, разбираться нужно самостоятельно, потому как чревато последствиями. Делайте как считаете нужным корректировку, а потом ручными проводками корректируйте, что б было, как надо :)
 
кстати, расходы будущих периодов у кого-то считает (УТП 8.2)?
 
elenka, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала?
 
elenka, скажите, у меня остаточная стоимость ОС по НУ больше ост стоимости по БУ, поэтому я разницу должна амортизировать прямолинейным методом в течение 3 лет. Я создаю необ актив, называю его налоговая разница, ставлю 36 мес, провожу документ корр.. А вот вопрос: какой счет учета, чтобы правильно тянул в строку Т1 (временная налоговая разница)?
 
elenka, скажите, у меня остаточная стоимость ОС по НУ больше ост стоимости по БУ, поэтому я разницу должна амортизировать прямолинейным методом в течение 3 лет. Я создаю необ актив, называю его налоговая разница, ставлю 36 мес, провожу документ корр.. А вот вопрос: какой счет учета, чтобы правильно тянул в строку Т1 (временная налоговая разница)?

Корректировка ставит на 109, а у Вас что, не ставит? Или ставит, но не тянет?
 
elenka, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала?

Все правильно: строка Т1, гр.4 (нарахована сума амортизации)
 
А куда канцтовары вы отнесли ???:confused:

06.2.2 "Витрати на службові відрядження та утримання апарату" А вообще вышли пояснения к заполнению деки в "Все о бухучете". Вот смотрю № 71 от 2 августа
 
Все правильно: строка Т1, гр.4 (нарахована сума амортизации)

Я наверно чего-то непонимаю, я думаю так, что строка Т1, гр. 4 это нарахована сума амортизации именно ВНР между ост сто-тью ОС НУ и БУ, она у меня составляет 300,00грн, но почему-то при проведении корр. НА все ОС до 01.04 автоматом пападают на 109 счет и износ начисл Дт 949 К131 и попадает и в Т1 (которая затем переходит в строку 06.5 Инши витрати), получается задвоение: начисленный износ у меня уже попадает в деку и распр между общепроиз и админ расходами
 
Я наверно чего-то непонимаю, я думаю так, что строка Т1, гр. 4 это нарахована сума амортизации именно ВНР между ост сто-тью ОС НУ и БУ, она у меня составляет 300,00грн, но почему-то при проведении корр. НА все ОС до 01.04 автоматом пападают на 109 счет и износ начисл Дт 949 К131 и попадает и в Т1 (которая затем переходит в строку 06.5 Инши витрати), получается задвоение: начисленный износ у меня уже попадает в деку и распр между общепроиз и админ расходами

Попадают на 109. А были на каком? Что стоит в справочнике, какой счет учета? Не меняли?
 
ПсБУ не менялось, а вот, кстати, насчет 98-го, это еще вопрос, Вы ведь, по логике, правы!

Добрый вечер! Кстати, новая дека 98-й счет вставляет в строку 06.5.13. Я понимаю, что по сути, мы сами указываем статью деки, но без нее просто начислить налог невозможно. В пояснениях - Налога на прибыль в деке быть не должно. Куда его девать? Установить вид затрат из старых, где статьи деки нет - тогда получаетя
 
Последнее редактирование:
Может я что-то пропустила, может это уже обсуждалось, пока меня не было, но графы 6-10 приложения АМ деки автоматически не заполняются?
 
вопрос по 287, счет учета стоял 104 или 106, счет и вид затрат 91 или 92, но после проведения корр. по НА в карточке ОС поменялся на счет 109, а счет и вид затрат ставит 949. В графы 7 и 8 приложения АМ износ ставит правильно, который распределяется между приложениями ЗВ общпроиз расходы и АВ расходы. Но в строку Т1 тянется весь износ ОС котрый попал на счет 949, который ложится также на затраты в прочие расходы. А на счет налоговой разницы в размере 300,00, ее амортизирую прям методом 36 мес, а какой счет учета ставить 109? Вот именно налоговая разница 8,33*3=25грн и должна попадать в Т1, как прочие расходы.
 
Помогите пожалуйста! в конфигурации ПУБ не могу разобраться с группировкой при формировании ведомости налог. учета в документе начисление амортизации. Должно сгруппировать элементы ОС в по группам каждая группа на отдельном листе, а у меня получается по несколько 4 и несколько 3 и т.д. в чем причина не знаю.
 
вопрос по 287, счет учета стоял 104 или 106, счет и вид затрат 91 или 92, но после проведения корр. по НА в карточке ОС поменялся на счет 109, а счет и вид затрат ставит 949. В графы 7 и 8 приложения АМ износ ставит правильно, который распределяется между приложениями ЗВ общпроиз расходы и АВ расходы. Но в строку Т1 тянется весь износ ОС котрый попал на счет 949, который ложится также на затраты в прочие расходы. А на счет налоговой разницы в размере 300,00, ее амортизирую прям методом 36 мес, а какой счет учета ставить 109? Вот именно налоговая разница 8,33*3=25грн и должна попадать в Т1, как прочие расходы.

у меня тоже было такое так я "ручками" переносила с 109 на 104 и 106. посмотрите здесь на 20-х страницах мое общение с "вопрос по 287". а по поводу т1 - то действительно у вас должна первая колонка быть сумма разницы (300) а вторая (300/36*3=25) все правильно. хотя у меня разницы небыло. но в корректировке вверху в шапке надо поставить вам вручную сумму 300,00 и оно само разнесет по т1.
 
Может я что-то пропустила, может это уже обсуждалось, пока меня не было, но графы 6-10 приложения АМ деки автоматически не заполняются?
Приветик,, с приездом. ;)у меня сначала не заполнялись, проверила в карточках всех ос виды затрат, оказалось при обновлении информация потерялась. установила, перепровела и заработало. вот думаю правильно ли я выбрала: Амортизация общехозяйственных ОС - в административных. (тогда заполняется только гр.8) попробуй может поможет.
 
7.70.040 в налоговой накладной

Добрый день
Подскажите пожалуйста, в комплексной конфигурации 7.70.040 в налоговой накладной ошибка "поле агрегатного объекта не обаружино (Адрес)" как исправить?
 
Последнее редактирование:
Здравствуйте. помогите , пожалуйста, разобраться с таким моментом:
Актуальный релиз 1с7.7 Бухгалтерии сейчас 7.70.288.
А что означает запись в описании "о программе" - " 1с Предприятие 7.7 (7.70.025 )"

Является ли версия 7.70.025 актуальной или уже нужно (обязательно) переходить на более новую?
Спасибо.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху