А просто в расходы, смотря куда были списаны админ, или на сбыт, или общепроизводственные, или інші. Что это было?
Если на производство, то попадет в себестоимость и с ней потом при списании продукции в расходы
А куда канцтовары вы отнесли ???
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
А просто в расходы, смотря куда были списаны админ, или на сбыт, или общепроизводственные, или інші. Что это было?
Если на производство, то попадет в себестоимость и с ней потом при списании продукции в расходы
вопрос по 287, модули менять мне не подходит, скажите пожалуйста, а какой еще вариант есть? Я читала Ваши сообщения и ост на 26 странице, но ничего не нашла, или я наверно невнимательно читала?!
elenka, скажите, у меня остаточная стоимость ОС по НУ больше ост стоимости по БУ, поэтому я разницу должна амортизировать прямолинейным методом в течение 3 лет. Я создаю необ актив, называю его налоговая разница, ставлю 36 мес, провожу документ корр.. А вот вопрос: какой счет учета, чтобы правильно тянул в строку Т1 (временная налоговая разница)?
elenka, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала?
А куда канцтовары вы отнесли ???![]()
Все правильно: строка Т1, гр.4 (нарахована сума амортизации)
Я наверно чего-то непонимаю, я думаю так, что строка Т1, гр. 4 это нарахована сума амортизации именно ВНР между ост сто-тью ОС НУ и БУ, она у меня составляет 300,00грн, но почему-то при проведении корр. НА все ОС до 01.04 автоматом пападают на 109 счет и износ начисл Дт 949 К131 и попадает и в Т1 (которая затем переходит в строку 06.5 Инши витрати), получается задвоение: начисленный износ у меня уже попадает в деку и распр между общепроиз и админ расходами
ПсБУ не менялось, а вот, кстати, насчет 98-го, это еще вопрос, Вы ведь, по логике, правы!
вопрос по 287, счет учета стоял 104 или 106, счет и вид затрат 91 или 92, но после проведения корр. по НА в карточке ОС поменялся на счет 109, а счет и вид затрат ставит 949. В графы 7 и 8 приложения АМ износ ставит правильно, который распределяется между приложениями ЗВ общпроиз расходы и АВ расходы. Но в строку Т1 тянется весь износ ОС котрый попал на счет 949, который ложится также на затраты в прочие расходы. А на счет налоговой разницы в размере 300,00, ее амортизирую прям методом 36 мес, а какой счет учета ставить 109? Вот именно налоговая разница 8,33*3=25грн и должна попадать в Т1, как прочие расходы.
Приветик,, с приездом.Может я что-то пропустила, может это уже обсуждалось, пока меня не было, но графы 6-10 приложения АМ деки автоматически не заполняются?